上海市松江区妇女联合会2017年度部门决算
【发布时间:2018/8/17【访问次数:19557

 

 

第一部分 上海市松江区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 上海市松江区妇女联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市松江区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市松江区妇女联合会概况

 

一、主要职能

(一)团结、动员全区妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。(二)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。(三)代表妇女参与区社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,积极参与社会管理和公共服务。(四)维护妇女儿童合法权益,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系,协调推动建立社会化的工作格局,动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。(六)加强妇联组织自身建设,指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部素质。(七)承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。(八)承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

      上海市松江区妇女联合会设3个内设机构,包括:组织联络部、基层发展部、维权家儿部。上海市松江区妇女儿童工作委员会办公室挂靠在上海市松江区妇女联合会。
第二部分         上海市松江区妇女联合会

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

919.76

一、一般公共服务支出

773.67

其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

44.97

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

14.08

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

21.51

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.74

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

31.77

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

44.06

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

933.84

本年支出合计

924.72

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

12.48

年末结转和结余

21.60

总计

946.32

总计

946.32


2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

933.84

919.76

0

0

0

0

14.08

201

 

 

一般公共服务支出

782.79

768.71

0

0

0

0

14.08

201

29

 

群众团体事务

782.79

768.71

0

0

0

0

14.08

201

29

01

行政运行

184.03

184.03

0

0

0

0

0

201

29

02

一般行政管理事务

563.97

549.89

0

0

0

0

14.08

201

29

99

其他群众团体事务支出

34.79

34.79

0

0

0

0

0

205

 

 

教育支出

44.97

44.97

0

0

0

0

0

205

08

 

进修及培训

44.97

44.97

0

0

0

0

0

205

08

03

培训支出

44.97

44.97

0

0

0

0

0

208

 

 

社会保障和就业支出

21.51

21.51

0

0

0

0

0

208

05

 

行政事业单位离退休

21.51

21.51

0

0

0

0

0

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.65

0.65

0

0

0

0

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.01

18.01

0

0

0

0

0

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.86

2.86

0

0

0

0

0

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

0

0

0

0

0

210

11

 

行政事业单位医疗★

8.74

8.74

0

0

0

0

0

210

11

01

行政单位医疗★

8.74

8.74

0

0

0

0

0

213

 

 

农林水支出

31.77

31.77

 

 

 

 

 

213

01

 

农业

31.77

31.77

 

 

 

 

 

213

01

26

农村公益事业

31.77

31.77

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

44.06

44.06

0

0

0

0

0

221

02

 

住房改革支出

44.06

44.06

0

0

0

0

0

221

02

01

住房公积金

17.67

17.67

0

0

0

0

0

221

02

03

购房补贴

26.39

26.39

0

0

0

0

0

 


2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

924.72

254.68

670.04

0

0

0

201

 

 

一般公共服务支出

773.67

180.37

593.30

0

0

0

201

29

 

群众团体事务

773.67

180.37

593.30

0

0

0

201

29

01

行政运行

180.37

180.37

0

0

0

0

201

29

02

一般行政管理事务

558.51

0

558.51

0

0

0

201

29

99

其他群众团体事务支出

34.79

0

34.79

0

0

0

205

 

 

教育支出

44.97

0

44.97

0

0

0

205

08

 

进修及培训

44.97

0

44.97

0

0

0

205

08

03

培训支出

44.97

0

44.97

0

0

0

208

 

 

社会保障和就业支出

21.51

21.51

0

0

0

0

208

05

 

行政事业单位离退休

21.51

21.51

0

0

0

0

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.65

0.65

0

0

0

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.01

18.01

0

0

0

0

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.86

2.86

0

0

0

0

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

0

0

0

0

210

11

 

行政事业单位医疗★

8.74

8.74

0

0

0

0

210

11

01

行政单位医疗★

8.74

8.74

0

0

0

0

213

 

 

农林水支出

31.77

0

31.77

0

0

0

213

01

 

农业

31.77

0

31.77

0

0

0

213

01

26

农村公益事业

31.77

0

31.77

0

0

0

221

 

 

住房保障支出

44.06

44.06

0

0

0

0

221

02

 

住房改革支出

44.06

44.06

0

0

0

0

221

02

01

住房公积金

17.67

17.67

0

0

0

0

221

02

03

购房补贴

26.39

26.39

0

0

0

0

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

919.76

一、一般公共服务支出

765.05

765.05

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

44.97

44.97

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

21.51

21.51

九、医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

31.77

31.77

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.06

44.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

919.76

本年支出合计

916.10

916.10

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

3.66

3.66

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款

总计

919.76

总计

919.76

919.76

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201

 

 

一般公共服务支出

765.05

180.37

584.68

201

29

 

群众团体事务

765.05

180.37

584.68

201

29

01

行政运行

180.37

180.37

0

201

29

02

一般行政管理事务

549.89

0

549.89

201

29

99

其他群众团体事务支出

34.79

0

34.79

205

 

 

教育支出

44.97

0

44.97

205

08

 

进修及培训

44.97

0

44.97

205

08

03

培训支出

44.97

0

44.97

208

 

 

社会保障和就业支出

21.51

21.51

0

208

05

 

行政事业单位离退休

21.51

21.51

0

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.65

0.65

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.01

18.01

0

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.86

2.86

0

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

0

210

11

 

行政事业单位医疗★

8.74

8.74

0

210

11

01

行政单位医疗★

8.74

8.74

0

213

 

 

农林水支出

31.77

0

31.77

213

01

 

农业

31.77

0

31.77

213

01

26

农村公益事业

31.77

0

31.77

221

 

 

住房保障支出

44.06

44.06

0

221

02

 

住房改革支出

44.06

44.06

0

221

02

01

住房公积金

17.67

17.67

0

221

02

03

购房补贴

26.39

26.39

0

合计

916.10

254.68

661.42

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

190.24

190.24

 

301

01

  基本工资

27.26

27.26

 

301

02

  津贴补贴

81.92

81.92

 

301

03

  奖金

34.71

34.71

 

301

04

  其他社会保障缴费

11.54

11.54

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

18.01

18.01

 

301

09

职业年金缴费

2.86

2.86

 

301

99

  其他工资福利支出

13.93

13.93

 

302

 

商品和服务支出

19.63

 

19.63

302

01

  办公费

3.44

 

3.44

302

02

  印刷费

0.78

 

0.78

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.45

 

0.45

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

1.50

 

1.50

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.31

 

0.31

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.10

 

0.10

302

16

  培训费

0.02

 

0.02

302

17

  公务接待费

0.82

 

0.82

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.01

 

2.01

302

29

  福利费

9.24

 

9.24

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.96

 

0.96

303

 

对个人和家庭的补助

44.81

44.81

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

0.65

0.65

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

17.67

17.67

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

26.39

26.39

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.10

0.10

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

254.68

235.05

19.63

 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

19.63

4.00

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

0.89

 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市松江区妇女联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市松江区妇女联合会

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市松江区妇女联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区妇女联合会2017年度收入总计为946.32万元、支出总计为946.32万元。与2016年度相比,收入减少了55.50万元、支出减少了55.50万元。主要原因:其他收入减少。

二、关于上海市松江区妇女联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计933.84万元,其中:财政拨款收入919.76万元,占98.49%;其他收入14.08万元,占1.51%

三、关于上海市松江区妇女联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计924.72万元,其中:基本支出254.68万元,占27.54%;项目支出670.04万元,占72.46%

四、关于上海市松江区妇女联合会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区妇女联合会2017年度财政拨款收支总决算919.76万元。与2016年度相比,财政拨款收入减少了46.94万元,减少4.86%、支出减少了46.94万元,减少4.86%。主要原因:厉行节约。

五、关于上海市松江区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出916.10万元,占本年支出合计的99.07%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少34.61万元,减少3.64%。主要原因:厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出916.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)765.05万元,占83.51%;教育支出(类)44.97万元,占4.91%;社会保障和就业支出(类)21.51万元,占2.35%;医疗卫生与计划生育支出(类)8.74万元,占0.95%;农林水支出(类)31.77万元,占3.47%;住房保障支出(类)44.06万元,占4.81%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.48万元,支出决算为916.10万元,完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)180.37万元。主要用于:人员经费及日常公用经费。年初预算为189.49万元,支出决算为180.37万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)549.89万元。主要用于:日常后勤管理保障性支出、各类活动及项目等支出。年初预算为719.00万元,支出决算为549.89万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)34.79万元。主要用于:家政服务进社区行动项目。年初预算为35.00万元,支出决算为34.79万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)44.97万元。主要用于:妇女素质培训提升。年初预算为45.00万元,支出决算为44.97万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.65万元。主要用于:行政人员离退休费补贴。年初预算为1.09万元,支出决算为0.65万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.01万元。主要用于:职工基本养老保险缴费。年初预算为17.99万元,支出决算为18.01万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,统一新增科目。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.86万元。主要用于:职工职业年金缴费。年初预算为3.50万元,支出决算为2.86万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,统一新增科目。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.74万元。主要用于:缴纳职工医疗保险费用。年初预算为9.00万元,支出决算为8.74万元。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素,费率下降。

9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)31.77万元。主要用于:双学双比实事项目。年初预算为0.00万元,支出决算为31.77万元。决算数大于预算数的主要原因:争取农业经费支持。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.67万元。主要用于:发放职工住房公积金费用。年初预算为16.21万元,支出决算为17.67万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,基数调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)26.39万元。主要用于:发放职工住房补贴费用。年初预算为31.20万元,支出决算为26.39万元。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素,基数调整。

六、关于上海市松江区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.68万元,包括人员经费235.05万元,公用经费19.64万元。基本支出中:

1、工资福利支出190.23万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出19.63万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助44.81万元,主要用于:退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市松江区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区妇女联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元,支出决算为0.89万元,完成预算的22.25%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.18万元,降低16.82%,其中:公务接待费支出决算减少0.18万元,降低16.82%。公务接待费支出减少的主要原因:厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.89万元,占100.00%。具体情况如下:

国内公务接待支出0.89万(含外宾接待支出0.00万元)。主要用于接待外省市及外区县来松学习交流,公务接待8批次、共89人次,其中:接待外宾2批次、8人次。

八、关于上海市松江区妇女联合会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区妇女联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区妇女联合会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市松江区妇女联合会2017年度机关运行经费支出19.63万元,比2016年度减少10.44万元,减少34.72%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

上海市松江区妇女联合会2017年度政府采购金额为1.39万元,其中:货物采购金额1.39万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.4万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额1.39万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,上海市松江区妇女联合会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

上海市松江区妇女联合会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:完善制定预算绩效管理制度,严格执行项目“先评审、后入库”的原则,提高项目预算编制质量。2017年度上海市松江区妇女联合会无绩效评价项目。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:上级单位下拨收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。